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审计室 - 介绍

审计室是我院设立的独立内部审计机构,成立于1987年7月,现有工作人员6人,在院党政的领导下,依照国家法律、法规和政策,对医院及下属单位的财务收支及其它经济活动的真实性、合法性、效益性实施内部审计监督,为医、教、研、管理等各项事业的发展服务,促进医院内部进一步规范化管理,加强廉政建设,维护医院合法权益,降低医疗成本,增加医疗收入,提高资金使用效益。

审计室本着一审、二帮、三促进的方针,通过三十余年的审计实践,审计室的工作范围逐步扩大,工作制度日趋完善,审计质量和效率得以提高。在建立健全内部控制制度,确保国有资产完整,纠正医院经济领域错弊,节约基本建设资金等方面发挥着越来越重要的作用。

审计室是医院内部审计机构,负责各项经济活动审计及内部评价的职能部门。

   1、贯彻执行上级部门相关政策及法律法规。

2、负责医院审计管理、内控评价制度及流程的建立。

3、负责医院财务收支、预算执行情况的审计、监督管理。

4、负责医院基建、改扩建、维修等工程立项、招标、造价咨询、项目实施全过程的审计、监督管理及落实整改。

5、负责对5000元--10万元零星、基建维修改造工程项目的结算内部审计。

6、委托第三方对基建维修改造工程进行财务决算审计,并进行监管。

7、负责遴选会计师事务所、工程造价咨询机构等并委托业务。

8、参与经济合同的会签及监督执行。

9、负责全院各类专项审计及对有业务关系的审计事务所进行监管。

10、完成医院交办的其他任务。


审计室人员简介

  主 任:樊红艳    

  副主任:周思彤

  地  址:西安交大二院南院行政楼2楼

  电  话:  (029)87678503 (205)  (029)87678505 (202)

 

 

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